Hundertwasser, Dachatelier Ankerhaus am Graben

Zurück zu:

Struktur & Budget

Bilanz 2025

Struktur und Budget des Verbandes ergeben sich aus dem Wiener Tourismusförderungsgesetz. Es bestimmt seine Aufgaben – vor allem touristische Interessenvertretung für Wien und Destinationsmarketing bzw. -management. Der Verband wird von eine:r Präsident:in (nominiert von der Wiener Landesregierung) bzw. von eine:r Tourismusdirektor:in geführt. Der Aufsichtsrat („Tourismuskommission“) – er beschließt grundsätzliche Richtlinien der Arbeit und das Budget – umfasst den:die Präsidenten:in und 17 Mitglieder: 14 werden von der Landesregierung bestellt und je eines von der Wirtschaftskammer Wien, der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien und der Wiener Landwirtschaftskammer entsandt.

Budget 2025 & 2026

2025 waren für das Budget des WienTourismus rund 33,4 Millionen Euro veranschlagt. Die Rücklagenzufuhr betrug 2025 rund 370.000 Euro.

2026 beträgt das Gesamtbudget des WienTourismus 33,5 Millionen Euro. Die Mittel aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Wien decken davon rund 83% ab. Rund 2% des Budgets stammen von der Wirtschaftskammer Wien sowie rund 9% aus eigenen Einnahmen. Rund 6% der Mittel betreffen Sonderförderungen für den Vienna Meeting Fund und den Vienna Film Incentive.

15,7 Millionen Euro des Budgets 2026 fließen direkt in das Marketing (inkl. Meeting Fund und Vienna Film Incentive), insbesondere ins B2C-Marketing inklusive Werbemittelproduktion, B2B-Marketing inklusive Vienna Convention Bureau, Medienmanagement und Destinationsmanagement.

Die Ausgaben des Wiener Tourismusverbandes 2026 setzen sich wie folgt zusammen: Knapp die Hälfte (rund 48%) der Ausgaben fließen in das Marketing (Kommunikationskampagnen, Werbemittelproduktion, Marktmanagement, Medienmanagement, Vienna Convention Bureau, Versand etc.), rund 40% in den Personalaufwand und etwa 12% in den Sachaufwand (Kosten für Mieten, Strom und Instandhaltung der Zentrale, Tourist-Infos, Reisekosten, Abschreibung von Sachanlagen, Ausgaben für Kommunikation etc.).
 

Gewinn- & Verlustrechnung

IST 2024

IST 2025

ERTRÄGE

31.487.796

31.634.769

davon Umsatzerlöse und sonstige Erträge

2.607.202

3.319.011

davon Subvention

652.000

671.000

davon Ortstaxe

-

-

davon Mittel aus dem Förderübereinkommen

25.745.136

26.494.163

davon Erträge aus dem Vienna Meeting Fund, Sonderförderung AUA, Film Incentives, Fernmarktoffensive

2.483.458

1.150.594

abzgl. passive Rechnungsabgrenzung

-

-

MARKETINGKOSTEN

14.056.134

13.935.180

WARENEINSATZ

393.241

584.514

PERSONALAUFWAND

12.606.217

12.978.859

ABSCHREIBUNG & GWG

1.360.434

1.143.909

SACHAUFWAND

2.630.573

2.713.309

BETRIEBSERFOLG

544.250

370.012

FINANZERFOLG/STEUERN/AUFLÖSUNG/ZUFÜHRUNG VORSORGEN

-544.250

-370.012

JAHRESERGEBNIS

0

0

Personal

2024

2025

Anzahl Mitarbeiter:innen

143

141

Frauen:Männer

103:40

104:37

Vollzeitäquivalent

125,9

123,0

Teilzeitanteil (gesamt)

36,36%

38,30%

Anteil Frauen:Männer in Führungspositionen (in %)

42:58

44:56

Bilanz (in €)

2024

2025

Anlagevermögen

5.892.604,99

5.195.264,83

Umlaufvermögen

10.844.899,44

9.569.596,82

Aktive Rechnungsabgrenzung

591.086,23

478.878,56

SUMME AKTIVA

17.328.590,66

15.243.740,21

Eigenkapital

4.479.791,42

4.849.803,89

Fremdkapital

7.796.434,39

6.522.887,10

Passive Rechnungsabgrenzung

5.052.364,85

3.871.049,22

SUMME PASSIVA

17.328.590,66

15.243.740,21